مقالات و تحقیق آماده

مقالات و تحقیق آماده

ارائه محصولات فایلی و دانلودی برای شما عزیزان
مقالات و تحقیق آماده

مقالات و تحقیق آماده

ارائه محصولات فایلی و دانلودی برای شما عزیزان

دانلود پاورپوینت (اسلاید) کنترل های داخلی

پاورپوینت-(اسلاید)-کنترل-های-داخلی
پاورپوینت (اسلاید) کنترل های داخلی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 978 کیلوبایت
قیمت: 40000 تومان

عنوان: دانلود پاورپوینت کنترل های داخلی
دسته: حسابداری- مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی و حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 56 اسلاید
این فایل در زمینه "کنترل های داخلی"می باشد که در حجم 56 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابرسی در سطح کارشناسی رشته های حسابداری و مدیریت و همچنین درس حسابرسی پیشرفته در سطح کارشناسی ارشد رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه
معنای کنترل داخلی
اهداف ساختار کنترل داخلی
ضرورت وجود کنترل های داخلی
کنترل های داخلی حسابداری در برابر کنترل های داخلی اداری
ابزارهای دستیابی به کنترل داخلی
محیط کنترلی
طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن
طرح سازمانی
روش های مدیریت نیروی انسانی
پیش بینی های مالی و بودجه
حسابرسی داخلی
وجه تمایز و اشتراک بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل
سیستم حسابداری
مستندات کافی
فهرست حساب ها
دستورالعمل های اجرای رویه ها و روش های حسابداری
روش های کنترل
محدودیت های کنترل داخلی
نقش ها و مسئولیت ها
کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری
کنترل های سازمانی در یک مرکز کامپیوتر
کنترل های سازمانی و تقلب کامپیوتری
مستندسازی
کنترل های سخت افزار
ایمنی پرونده ها و تجهیزات
کنترل اطلاعات ورودی و کنترل پردازش
کنترل های متداول برنامه ای
کنترل های اطلاعات خروجی
مسئولیت های کنترلی حسابرسان داخلی
کنترل در کامپیوترهای کوچک
سیستم های پیشرفته
کسب شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی برای برنامه ریزی حسابرسی
پرسشنامه کنترلهای داخلی
شرح نوشته سیستم کنترل داخلی
نمودگر سیستم کنترل داخلی
آزمون شناخت سیستم
برآورد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی کنترل ها
اجرای آزمون های اضافی کنترل ها
نرم افزار حسابرسی
برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا
چارچوب مفهومی کوزو
حسابرسی داخلی مدرن
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق رابطه بین کنترل داخلی و عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تحقیق-رابطه-بین-کنترل-داخلی-و-عملکرد-مالی-دانشگاه-علوم-پزشکی-اصفهان
تحقیق رابطه بین کنترل داخلی و عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 87
حجم فایل: 368 کیلوبایت
قیمت: 40000 تومان

توضیحات:
تحقیق رابطه بین کنترل داخلی و عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در قالب فایل word در 87 صفحه.

بخشی از متن فایل:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کنترل داخلی و عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397 بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش به تعداد 395 نفر کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که براساس فرمول نمونه گیری کوکران بود. تعداد 195نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و بوسیله روش نمونه¬گیری تصادفی از میان چارچوب نمونه¬گیری انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید . ابزار مورد استفاده برای جمع¬آوری داده¬ها پرسشنامه کنترل داخلی شکیبا با آلفای کرونباخ98/0 ، پرسشنامه عملکرد مالی عزیزی با آلفای کرونباخ 78/0 بوده است. روایی ابزارها با توجه به روایی محتوا توسط اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و روایی عاملی پرسشنامه ها نیز در تحقیقات قبلی تایید شده بود. جهت تجزیه تحلیل داده¬های جمع آوری شده از روش-های آمار توصیفی (فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار ) و استنباطی(آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل واریانس) استفاده شده است. با توجه به فرضیه اصلی پژوهش حاضر مشخص شد که کنترل داخلی با عملکرد مالی رابطه مثبت داشت. با توجه به فرضیه¬های فرعی تحقیق مشخص شد بعد محیط کنترلی با عملکرد مالی و با ارزیابی ریسک ، بعد فعالیت‌های کنترلی با عملکرد مالی و با اطلاعات و ارتباطات ، بعد نظارت دارای رابطه می باشد. با توجه به تحقیق حاضر پیشنهاد می¬شود به منظور بهبود عملکرد مالی ، کنترل داخلی تقویت شود.

فهرست مطالب:
 چکیده    
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2- بیان مسئله 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق     
1-4- اهداف پژوهش       
1-4-1-اهداف کلی   
1-4-2- اهداف جزئی         
1-5-فرضیه­ های تحقیق                 
1-5-1- فرضیه اصلی       
1-5-2-فرضیه فرعی     
1-6- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات
1-7- خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 
2-2- مفهوم کنترل داخلی
3-2- اهداف کنترل­هاى داخلى
2-4- ابعاد سیستم کنترل داخلی
2-4-1- محیط کنترلی
2-4-2- ارزیابی ریسک
3-4-2- فعالیت­های کنترلی
2-4-4- اطلاعات و ارتباطات
2-4-5- نظارت
2-5- اصول سیستم کنترل داخلی
2-6- اهمیت سیستم کنترل داخلی
2-7- انواع کنترل­های داخلی
2-8- نارسایی­ها و موانع استقرار کنترل­های داخلی    
2-9- مفهوم عملکرد مالی
و ...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق رابطه بین کنترل داخلی و عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تحقیق-رابطه-بین-کنترل-داخلی-و-عملکرد-مالی-دانشگاه-علوم-پزشکی-اصفهان
تحقیق رابطه بین کنترل داخلی و عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 87
حجم فایل: 368 کیلوبایت
قیمت: 40000 تومان

توضیحات:
تحقیق رابطه بین کنترل داخلی و عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در قالب فایل word در 87 صفحه.

بخشی از متن فایل:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کنترل داخلی و عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397 بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش به تعداد 395 نفر کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که براساس فرمول نمونه گیری کوکران بود. تعداد 195نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و بوسیله روش نمونه¬گیری تصادفی از میان چارچوب نمونه¬گیری انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید . ابزار مورد استفاده برای جمع¬آوری داده¬ها پرسشنامه کنترل داخلی شکیبا با آلفای کرونباخ98/0 ، پرسشنامه عملکرد مالی عزیزی با آلفای کرونباخ 78/0 بوده است. روایی ابزارها با توجه به روایی محتوا توسط اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و روایی عاملی پرسشنامه ها نیز در تحقیقات قبلی تایید شده بود. جهت تجزیه تحلیل داده¬های جمع آوری شده از روش-های آمار توصیفی (فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار ) و استنباطی(آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل واریانس) استفاده شده است. با توجه به فرضیه اصلی پژوهش حاضر مشخص شد که کنترل داخلی با عملکرد مالی رابطه مثبت داشت. با توجه به فرضیه¬های فرعی تحقیق مشخص شد بعد محیط کنترلی با عملکرد مالی و با ارزیابی ریسک ، بعد فعالیت‌های کنترلی با عملکرد مالی و با اطلاعات و ارتباطات ، بعد نظارت دارای رابطه می باشد. با توجه به تحقیق حاضر پیشنهاد می¬شود به منظور بهبود عملکرد مالی ، کنترل داخلی تقویت شود.

فهرست مطالب:
 چکیده    
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2- بیان مسئله 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق     
1-4- اهداف پژوهش       
1-4-1-اهداف کلی   
1-4-2- اهداف جزئی         
1-5-فرضیه­ های تحقیق                 
1-5-1- فرضیه اصلی       
1-5-2-فرضیه فرعی     
1-6- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات
1-7- خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 
2-2- مفهوم کنترل داخلی
3-2- اهداف کنترل­هاى داخلى
2-4- ابعاد سیستم کنترل داخلی
2-4-1- محیط کنترلی
2-4-2- ارزیابی ریسک
3-4-2- فعالیت­های کنترلی
2-4-4- اطلاعات و ارتباطات
2-4-5- نظارت
2-5- اصول سیستم کنترل داخلی
2-6- اهمیت سیستم کنترل داخلی
2-7- انواع کنترل­های داخلی
2-8- نارسایی­ها و موانع استقرار کنترل­های داخلی    
2-9- مفهوم عملکرد مالی
و ...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه